status pasien baru atau lama. . instrumen audit puskesmas bulu lor agustus – september 2016 jl. linggar. Diagram. Pendahuluan: Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan. DAFTAR TILIK ANTENATAL CARE TERPADU. A. daftar tilik pendaftran. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Ir. BERIKUT DAFTAR KOLEKSI DOKUMEN KIA-KB AKREDITASI PUSKESMAS DAN FKTP YANG KAMI MILIKI DARI BERBAGAI TAHUN DAN BENTUK. SOP ALUR. 3. 1. 2. Daftar Tilik Penilaian Dan Pemantauan Status Gizi Balita Di Posyandu. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya audit internal terhadap penemuan kasus tersangka TB BTA +. DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. I. daftar tilik audit internal uptd puskesmas kedungdung program : administrasi dan manajemen sasaran audit : proses perencanaan puskesmas unit kerja : tata usaha A udit internal yang ditujukan untuk perbaikan kinerja dengan kegiatan meliputi pengujian, penilaian efektivitas dan kecukupan dalam efektivitas penerapan pengendalian intern yang ada dalam Puskesmas. I. 4 SOP EVALUASI TERHADAP RENTANG NILAI, HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT. Modul Audit 5r 2017. SIKAP 1. Contoh Instrumen Audit Internal. instrumen audit puskesmas bulu lor agustus – september 2016 jl. 1 UNIT PENDAFTARAN NO 1 Terdapat prosedur pendaftaran 2 Tersedia alur pendaftaran 3 Petugas memahami dan melaksanakan prosedur pendaftaran 4 Tersedia SOP Penilaian kepuasan. Semoga Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan Manajemen di FKTP ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak penyelenggara akreditasi FKTP dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pengertian Pertemuan edukasi lansia dan lansia resti (keluarga) adalah kegiatan edukasi yang dilakukan pada Lansia. Devita Sahara. FaraiTody. Menerima pasien a. 2 Apakah ada Ijazah, STR/SIK petugas pelaksana. bab 33333. Mulawarman No. 5. AUDIT INTERNAL. Essty Damayanti 2. 1975012520031210031 Apakah kepala Puskesmas membentuk tim audit internal?. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA. Template Lembar Kerja Audit Internal. 4. TURMUJI, S. Checklist observasi. Tablet Tambah Darah 2. contoh Rencana Audit Internal Puskesmas. This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. Contoh Rencana Audit Internal Puskesmas Admen. 1. Lolita Riamawati KOTA SURABAYA NIP 196908262002122003 Unit : Puskesmas Sememi. 4 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi. 3 audit internal dan ptm; 1. 2. Standar : Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien, SOP Pendaftaran, SOP Rekam Medis. Menindak lanjuti hasil evaluasi BAGIAN IV. Uploaded by: INDRI. 1. odt. Auditor harus menjaga objektivitas selama proses audit untuk memastikan bahwa temuan dan kesimpulan audit hanya didasarkan pada bukti audit. 1 Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Puskesmas Parigi. AUDITOR : AUDITEE : UNIT : POLI UMUM Tanggal : NO PERTANYAAN TEMUAN REKOMENDASI 1 Bukti SK dan STR/SIP yang menunjuk sebagai penanggung. Diumpan balikkan pada. Akreditasi FKTP Contoh Formulir Rencana Audit Internal: RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS I. Nama unit yang diaudit : Kepegawaian. CP 22. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrument audit, audit dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan daftar tilik dan. Apakah Tim audit membuat checklist audit 3 internal. Jalan Raya Banjar KM 9 Bojongkantong Telp. DAFTAR TILIK ANTENATAL CARE TERPADU. Indikator Edit 2. apt. BAB 7. DT HAK AKSES DAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS. nan gigi dan mulut. 7 - Apakah ada struktur organisasi? 3 9. pemerintah kabupaten sampang dinas kesehatan uptd puskesmas kedungdung jl. Membuat Rencana program Audit Internal Puskesmas 2. LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2017. Gede Nyoman Sebawa NIP. yang masih rendah yang diharapkan akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang. Kuswi Mulyasari, AM. Tujuan diselenggarakannya pembangunan nasional adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Daftar Tilik I. bab 33333. PROSEDUR HASIL OBSERVASI. WIWIK H. 1. Wyn Saputra. Lingkup audit: menjelaskan unit kerja yang akan diaudit. Butir Standar Standar Dokumen *) Check List Catatan No. Daftar Tilik Untuk Penilaian Penerapan. co. Raya Kedungdung No. mentari. DAFTAR. PANDUAN PENGUMPULAN DAN VALIDASI DATA MANAJEMEN MUTU. 1. 367991767-Daftar-Tilik-Audit-Internal-Upt-Puskesmas-Fajar-Mulia. 11 Sibolga Telp. 742 daftar tilik melibatkan pasien dalam penyusu. PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KEDUNGDUNG Jl. Dokumen: 8. 1. contoh RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS. emmy. Apakah lembaran status pasien tersedia di IGD? 2. Sasaran/Objek audit: Terlaksananya audit Pelayanan. instrumen audit puskesmas bulu lor agustus – september 2016 jl. RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ILEBURA. RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN. (024) 3548550 kode pos : 50179 semarang. docx. (7) Objek audit: apa saja yang perlu diaudit. Dyah Rina P NGETOS NIP. 3 AUDIT INTERNAL DAN PTM;. INSTRUMEN AUDIT INTERNAL. Metoda audit: Observasi dan wawancara. Kepala Puskesmas memanggil calon tim audit keuangan, 2. RAPAT. 380628324 Kepatuhan. Dilaporkan kepada kepala PUSKESMAS 5. 9. 1. Daftar Tilik Audit Internal Unit Apotek Pkm Wk. doc Untuk Nanti. b. terbit : Halaman : 1 dari 5 Nama Ka Puskes Nama Puskesmas Tanda tangan Kepala Puskesmas NIP Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan,. Latar Belakang: Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. dt. (0265) 742920 Banjar 46325. Sesuai. 393344027-33-Instrumen-Pemantauan-Laboratorium. laela. 197711242001012010. 4. KAK Inspeksi Sanitasi dan Pengambilan Sampel Air Minum DAM. Menyusun Prosedur Audit Internal by ayungchiMemeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik 6. Tablet Tambah Darah 2. SPO rujukan. Contoh Instrumen Audit Internal. Dalam laporan audit harus memuat: f Akreditasi Puskesmas Cikalong Pedoman Audit. Contoh Rencana Audit Internal Ukp. 1. diberi cap “TERKENDALI” dengan persetujuan MR. Kerangka Acuan Kerja Audit Internal Program Gizi Puskesmas. PEMBINAAN FASILITATIF PUSKESMAS PEMBANTU / POSKESDES INSTRUMEN AUDIT INTERNAL Nama unit yang diaudit: Unitpelayanan Pustu/poskesdes : Simpasai Auditor : 1. Auditor Audit Internal Puskesmas A : 1. Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan. Tsyafiuddin No. -KESLING. Audit internal dilakukan secara berkala/periodic. . Audit 1 - Contoh Form Perencanaan Audit - Copy. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list. KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL. A. Contoh Rencana Audit Internal Puskesmas Admen. 1 Apakah ada SK/ Surat Tugas yang terkait dengan. isa gigi. aida. DINAS KESEHATANUPTD PUSKESMAS KEDUNGDUNGJl. Ya Tidak Disahkan KaPuskesmas H. Lingkup audit: menjelaskan unit kerja yang akan diaudit. 3. TILIK BLUD UPTD PUSKESMAS CITARIK. Dokumen: 8. Webinstrumen audit berupa daftar tilik untuk mengamati suatu proses. TAHUN 2018 I. 369931857 Contoh Audit Internal Iso PLN. Sriwulan Ngulankulon Pogalan telp 0355 793385 Email : puskesmasngulankulon@yahoo. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Download. 1. 359555168-342296303-Contoh-Rencana-Audit-Internal-Ukp-Puskesmas. 1. Pelaksanaan kegiatan promosi. 10 kedungdung sampang. Dokumen :DT/UKP/ /I/2018 No. 2. 1. Nama Petugas :. Contoh Rencana Audit. Contoh SPM UKP Puskesmas 2015-2019. LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL. 1 ep 2. KERANGKA ACUAN KEGIATAN. mengkoordinasikan kegiatan. LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS. 41 Tanjung Balai Kecamatan Karimun 29661 Call Center UGD (0777) 21777, Kantor (0777) 22368 e-mail : [email protected]. 1. 1. TURMUJI, S. register gawat darurat dengan lengkap. Revisi: TanggalTerbit: Halaman: Puskesmas Koto Besar Agustinnus SR. NGEMPLAK NIP. VI. Waktu Pelaksanaan : 28-30 Agustus 2017. Panduan observasi c. 2. daftar tilik LUKABAKAR12_SUKMAJAYA. 340778514 Spo Kunjungan Rumah Perkesmas Terbaru Docx. 2019 DAFTAR. , Dewi Asnah, Amd Keb 3. Instrumen audit: Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi: a. d Untuk menunjukkan Salinan dokumen tersebut terkendali. CONTOH DAFTAR TILIK. close menu. Piket Ruang Ispa. Membagi tugas kepada bawahan dan membuat disposisi. dinas kesehatan uptd puskesmas kedungdung jl.